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開(kāi)展內部審計 強化內部監督

發(fā)布時(shí)間:2013-11-14 閱讀量:

     根據集團加強內部管理的總體要求,近日,由集團財務(wù)部及各控股企業(yè)財務(wù)負責人組成的內審小組,對全資企業(yè)民爆公司及其兩家子公司2011年度的整體運營(yíng)及財務(wù)管理情況進(jìn)行了全面審計。
    內審小組審查了民爆公司及其子公司2011年度的所有賬套,重點(diǎn)關(guān)注了日常會(huì )計核算、業(yè)務(wù)成本計算、款項往來(lái)及貨款回籠等情況。在財務(wù)管理方面,結合公司整體運營(yíng),重點(diǎn)分析檢查其年度預算執行結果。
    經(jīng)過(guò)審計,該公司財務(wù)賬目清晰,業(yè)務(wù)處理規范,較好地完成了公司財務(wù)會(huì )計核算工作。內審小組建議該公司在新的一年里,按季考核預算執行情況,進(jìn)一步細化預算考核項目,提高預算執行力度,降低企業(yè)運營(yíng)成本。

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